生产制造型企业
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内 部 质 量 审 核 计 划
来源:九合咨询作者:管理员发布时间:2009年09月15日
内 部 质 量 审 核 计 划
CEACSZ/CQR09-01-2
审核目的:检查本公司质量体系运行情况以及体系的符合性,有效性。 |
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审核范围:质量手册覆盖的所有部门及要素。 |
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审核依据:ISO9001:2000版标准和公司质量体系文件 |
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受审核部门:总经理、管理者代表、人力资源部、行政部、财务部、销售商务部、物流部 |
部门负责人: |
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审核员:A组.
B组.
C组. |
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审核组长:杜悦 |
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日 程 安 排
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备注:
1. 标准4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5、8.4、8.5等要素会同时对各部门进行审核。
2. 重点审核各部门学习、执行体系文件情况;是否充分理解并执行质量体系程序的流程;是否有充分的质量记录; |
编 制: 审 核: 批 准:
日 期: 日 期: 日 期: